Добрый день! Подскажите пожалуйста, продали лом (нам покупатели вернули нашу продукцию, наша компания отправляла на доработку - не удалось устранить брак и приняли решение продать как лом) Продали без ндс, по договору налоговым агентом является покупатель Выписали УПД, где в графе налоговая ставка указали НДС исчисляется налоговым агентом. Статус УПД - 1 -счет фактура и передаточный документ.
Нужно ли как-то эту продажу отражать в декларации по ндс (книга продаж), или мы сдаем 0-декларацию? Читала, что в 7 разделе, но по названию раздела не похоже, что это так.